Регионы

Размер шрифта AA

УФК по Республике Калмыкия
официальный сайт
Предыдущая версия сайта

Расширенный поиск

Деятельность отдела внутреннего контроля УФК по Республике Калмыкия в 2006 году

Деятельность отдела внутреннего контроля УФК по Республике Калмыкия в 2006 году осуществлялась в соответствии с ежеквартальными планами основных вопросов экономической и контрольной работы Управления, утверждаемыми руководителем Управления.

Всего на 2006 год было запланировано 15 проверок, из них 7 комплексных проверок деятельности Отделений Управления и 8 тематических. План контрольной работы отдела на 2006 год выполнен в полном объеме. Фактически проведено 20 проверок, в том числе 4 внеплановых проверки и 1 повторная проверка, проведенная в качестве контроля за устранением нарушений, выявленных в ходе комплексной проверки деятельности Отделения. Сроки проведения проверок состояли в диапазоне от 5 до 14 рабочих дней, в зависимости от проверяемого периода и объема проверяемых вопросов. Внутренний контроль в структурных подразделениях и Отделениях Управления регламентирован Правилами проведения проверок деятельности отделов и Отделений Управления, утвержденными приказом Управления от 16.01.2006 № 6.

Основанием для проведения проверки являлся приказ Управления, в котором отражались тема проверки, субъект проверки, проверяемый период, цель и сроки проверки, форма, метод и вид проверки, состав проверяющей группы. Состав проверяющей группы формировался из специалистов отдела внутреннего контроля, с привлечением специалистов структурных подразделений и (или) специалистов Отделений Управления.

Оформление материалов проверки осуществлялось в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по оформлению результатов проверок деятельности структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства, утвержденных приказом Федерального казначейства от 29 сентября 2005 г. № 176. Результаты проведенных контрольных мероприятий по соответствующему направлению деятельности субъекта проверки, утвержденному программой, оформлялись справкой. Справка состояла из вводной, описательной и заключительной частей. На основании справок членов проверяющей группы, руководителем группы оформлялся акт проверки.

Процесс реализации материалов проверки заключался в проведении совещания по итогам проверки в проверяемом структурном подразделении или Отделении Управления, рассмотрении материалов на заседании Контрольного Совета. По итогам заседания Контрольного Совета, в проверяемый субъект направлялось Заключение, содержащее общую оценку деятельности, рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, и срок представления Мероприятий по их устранению.

В отчетном периоде специалисты отдела принимали участие в проведении зональных семинаров-совещаний со специалистами Отделений. В целях развития системы внутреннего контроля подготовлен доклад «Концепция внутреннего контроля и аудита в органах Федерального казначейства в 2006-2008 гг. Осуществление самоконтроля и взаимоконтроля в ходе исполнения государственных функций, возложенных на органы Федерального казначейства».

В декабре 2006 года отделом разработаны проекты Порядка организации системы внутреннего контроля в Отделениях УФК по Республике Калмыкия, Перечня осуществляемых процессов, операций и периодичность проведения контрольных мероприятий по ним, формы Журнала учета корректирующих мероприятий. В целях ознакомления и формирования предложений по внесению дополнений и изменений, проекты документов направлялись в Отделения. Приказом Управления от 29.12.2006 № 269 утвержден Порядок организации системы внутреннего контроля в Отделениях. Начиная с 2007 года Отделениями будут регулярно проводиться контрольные мероприятия по всем процессам и операциям с установленной периодичностью. Сведения о результатах проведенных контрольных мероприятий будут отражаться в Журнале учета и ежеквартально представляться в Управление. Выполнение этих процедур позволит своевременно выявлять и устранять допущенные недостатки, а также предупреждать их в дальнейшем.

В числе основных задач, стоящих перед отделом в I квартале 2007 года:

  1. Выполнение мероприятий в соответствии с решением Коллегии Федерального казначейства от 05 апреля 2006 г. № 3 в части направления № 10 «Реализация Концепции развития внутреннего контроля и аудита в органах Федерального казначейства в 2006-2008 гг.»;

  2. Тестовая эксплуатация программного комплекса «Audplan»;

  3. Выполнение контрольных мероприятий в соответствии с утвержденным планом работы отдела на соответствующий период.